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“零申報(bào)”,如何規(guī)避零“風(fēng)險(xiǎn)”?
發(fā)表時(shí)間:2019-03-13     閱讀次數(shù):1409     字體:【

 在稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理了稅務(wù)登記的納稅人、扣繳義務(wù)人當(dāng)期未發(fā)生應(yīng)稅行為,按照國家稅收法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理零申報(bào)手續(xù),并注明當(dāng)期無應(yīng)稅事項(xiàng)。

 

 

通俗地講,納稅申報(bào)的所屬期內(nèi)沒有發(fā)生應(yīng)稅收入(銷售額),同時(shí)也沒有應(yīng)納稅額的情況,稱為零申報(bào)。

關(guān)于“零申報(bào)”

 

一、取得免稅收入能零申報(bào)么?

 

問:已辦理增值稅減免稅備案,2018年第三季度收入10萬元,全部符合免稅條件,可以零申報(bào)嗎?

 

答:這種情況是不可以零申報(bào)的。

 

按照相關(guān)規(guī)定,辦理增值稅減免備案的納稅人應(yīng)納稅額為零,但并不代表該納稅人可以零申報(bào),而是應(yīng)該向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是小規(guī)模納稅人將當(dāng)期免稅收入10萬元填入增值稅申報(bào)表第12欄“其他免稅銷售額”完成當(dāng)期申報(bào),一般納稅人將當(dāng)期免稅收入10萬元填入增值稅申報(bào)表第8欄“減免稅銷售額”完成當(dāng)期申報(bào)。

 

二、月銷售額未達(dá)3萬元能零申報(bào)?

 

問:當(dāng)月銷售收入不足三萬,享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,可以零申報(bào)嗎?

 

答:增值稅小規(guī)模納稅人容易陷入“月銷售額未達(dá)3萬元只需零申報(bào)”的誤區(qū)。實(shí)際上,按照相關(guān)規(guī)定,在享受國家稅收優(yōu)惠的同時(shí),應(yīng)該向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào)。正確的方式是計(jì)算出不含稅收入,再用不含稅收入算出應(yīng)繳納增值稅,填入申報(bào)表相應(yīng)欄次享受免稅。

 

三、當(dāng)期未取得收入只需零申報(bào)?

 

問:公司剛開業(yè),購買設(shè)備取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票5份,進(jìn)項(xiàng)稅額8500元,已經(jīng)做了認(rèn)證,但是沒有取得收入,可以零申報(bào)嗎?

 

答:雖然沒有取得銷售收入,但是存在進(jìn)項(xiàng)稅額,如果該納稅人因未發(fā)生銷售辦理零申報(bào),未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)造成逾期抵扣而不能抵扣。正確方式是在對應(yīng)的銷售額欄次填寫0,把當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額8500元填入申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次中,產(chǎn)生期末留抵稅額在下期繼續(xù)抵扣。

 

四、長期虧損的企業(yè)所得稅可零申報(bào)?

 

問:公司長期虧損,沒有企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款,企業(yè)所得稅可以零申報(bào)嗎?

 

答:企業(yè)的虧損是可以向以后五個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)的,如果做了零申報(bào),則第二年盈利就不能彌補(bǔ)以前年度虧損了,會(huì)造成企業(yè)損失。如果當(dāng)年做了企業(yè)所得稅零申報(bào),卻將虧損延長到以后年度扣除,是違反稅法規(guī)定的,所以虧損企業(yè)要慎重零申報(bào)。

 

五、已預(yù)繳稅款只需零申報(bào)?

 

問:我們提供服務(wù)取得不含稅收入5萬元,已經(jīng)到辦稅服務(wù)廳代開了增值稅專用發(fā)票,繳納1500元稅款,是不是就可以做零申報(bào)了?

 

答:雖然代開發(fā)票已經(jīng)繳納了稅款,依然不能簡單地做零申報(bào)處理。應(yīng)該在規(guī)定欄目填寫銷售收入,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成已經(jīng)繳納的稅款,進(jìn)行沖抵。

 

六、籌建期可做零申報(bào)?

 

問:籌建期的企業(yè),在20181231日也未發(fā)生銷售,也未認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以進(jìn)行增值稅零申報(bào)嗎?

 

答:籌建期的納稅人20191月申報(bào)增值稅時(shí)可以辦理零申報(bào)。如果當(dāng)期該納稅人有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,且已在當(dāng)期進(jìn)行認(rèn)證,則不能進(jìn)行零申報(bào),需按規(guī)定填寫當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。

 

七、注意!“零申報(bào)”幾大誤區(qū)

 

1、當(dāng)期未發(fā)生收入就做零申報(bào)?

問:公司為新開業(yè)的新辦企業(yè),沒有發(fā)生收入,但是產(chǎn)生了增值稅進(jìn)項(xiàng)且已經(jīng)做了認(rèn)證處理,請問可以零申報(bào)嗎?

 

答:不可以。雖然新辦企業(yè)當(dāng)月未發(fā)生收入,但是存在了進(jìn)項(xiàng)稅額,如果進(jìn)行零申報(bào)處理,可能會(huì)因?yàn)槲吹挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額逾期抵扣造成不能抵扣的情況發(fā)生。正確處理方式是:在申報(bào)表對應(yīng)的銷售額填寫“0”并把當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表從,而產(chǎn)生期末留抵稅額在下期繼續(xù)抵扣。

 
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